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Vendita
Tassare

Ciascuno di questi servizi è essenziale affinché le aziende possano rispettare le normative, ridurre gli obblighi fiscali e districarsi tra le complessità delle normative sull'imposta sulle vendite in diverse giurisdizioni.

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Dichiarazioni di imposta sulle vendite e rappresentanza per la verifica dell'imposta sulle vendite

  • Dichiarazione dei redditi: comporta la preparazione e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi alle autorità fiscali statali e locali, garantendo la conformità ai requisiti giurisdizionali, alle scadenze e alla segnalazione accurata delle vendite imponibili e delle esenzioni.

  • Rappresentanza in sede di audit: fornisce rappresentanza professionale durante gli audit delle imposte sulle vendite, inclusa la risposta alle richieste, la raccolta della documentazione, la negoziazione con gli auditor e la riduzione al minimo di sanzioni o responsabilità.

  • Monitoraggio della conformità: garantisce il rispetto continuo delle mutevoli leggi fiscali, delle aliquote e delle frequenze di presentazione per evitare errori o scadenze non rispettate.

  • Risoluzione delle controversie: assistenza nella risoluzione delle controversie con le autorità fiscali, compresi ricorsi o accordi per imposte accertate, sanzioni o interessi.

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Registrazione dell'imposta sulle vendite

  • Registrazione aziendale: semplifica il processo di registrazione di un'azienda presso le autorità fiscali statali e locali per riscuotere e versare l'imposta sulle vendite, garantendo l'ottenimento di permessi e licenze adeguati.

  • Registrazione multi-stato: gestisce la registrazione in più giurisdizioni per le aziende con nessi (obblighi fiscali) in vari stati o località.

  • Accordi di divulgazione volontaria (VDA): aiutano le aziende che in passato non si sono registrate negoziando i VDA per limitare sanzioni e tasse arretrate.

  • Conformità semplificata all'imposta sulle vendite (SST): supporta la registrazione ai programmi SST per una riscossione semplificata delle imposte negli stati partecipanti.

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Preparazione e presentazione della dichiarazione dei redditi

  • Raccolta e riconciliazione dei dati: raccoglie e riconcilia i dati di vendita dai sistemi di punti vendita, dalle piattaforme di e-commerce o dai software di contabilità per garantire report accurati.

  • Preparazione delle dichiarazioni: prepara dichiarazioni dettagliate delle imposte sulle vendite, contabilizzando le vendite imponibili, le transazioni esenti e le detrazioni o i crediti applicabili.

  • Presentazione tempestiva: presenta le dichiarazioni elettronicamente o per posta per rispettare le scadenze giurisdizionali, evitando penali o sanzioni per ritardato pagamento.

  • Archiviazione multi-giurisdizionale: gestisce le archiviazioni per le aziende che operano in più stati o località con aliquote e norme fiscali diverse.

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Studi Nexus

  • Analisi del nesso: valuta se un'azienda ha un obbligo di imposta sulle vendite (nesso) in uno stato o in una località in base alla presenza fisica, all'attività economica o ai rapporti di affiliazione.

  • Revisione del nesso economico: valuta il nesso innescato dalle soglie di vendita o dai volumi delle transazioni, in particolare dopo la regolamentazione di Wayfair (2018).

  • Valutazione del rischio: identifica la potenziale esposizione a imposte arretrate o sanzioni nelle giurisdizioni in cui esiste un nesso ma manca la conformità.

  • Pianificazione strategica: suggerisce strategie per gestire o mitigare il nesso, come l'adeguamento delle operazioni aziendali o il perseguimento di divulgazioni volontarie.

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Verifiche dell'imposta sulle vendite

  • Preparazione all'audit: organizza i registri finanziari, i dati di vendita e i certificati di esenzione per presentare informazioni accurate e difendibili durante un audit.

  • Difesa in sede di audit: rappresenta l'azienda durante gli audit, rispondendo alle richieste dei revisori, contestando valutazioni errate e garantendo un trattamento equo.

  • Analisi del campionamento: esamina i metodi di campionamento dei revisori per garantire che siano statisticamente validi e non sovrastimino le passività fiscali.

  • Supporto post-audit: assistenza nell'implementazione di azioni correttive, nell'impugnazione dei risultati degli audit o nella negoziazione di piani di pagamento per le imposte accertate.

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